세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
          합            계
172,589,021
100.0
149,158,000
100.0
23,431,021
15.7
 1000 일반행정비
50,211,952
29.1
43,923,049
29.4
6,288,903
14.3
  1100 입법및선거관리
3,950,392
2.3
1,776,158
1.2
2,174,234
122.4
   1110 선거관리
2,095,639
1.2
97,246
0.1
1,998,393
2055.0
   1120 지방의회운영
1,854,753
1.1
1,678,912
1.1
175,841
10.5
  1200 일반행정비
46,261,560
26.8
42,146,891
28.3
4,114,669
9.8
   1210 기획감사관리
21,330,948
12.4
19,048,563
12.8
2,282,385
12.0
   1220 공보관리
214,258
0.1
186,791
0.1
27,467
14.7
   1230 내무행정
20,973,388
12.2
19,609,179
13.1
1,364,209
7.0
   1240 재무행정
457,977
0.3
495,021
0.3
△37,044
△7.5
   1250 민원봉사
728,546
0.4
726,742
0.5
1,804
0.2
   1260 세무관리
961,723
0.6
749,654
0.5
212,069
28.3
   1270 정보통신관리
1,594,720
0.9
1,330,941
0.9
263,779
19.8
 2000 사회개발비
106,838,096
61.9
87,399,680
58.6
19,438,416
22.2
  2100 교육및문화비
6,709,267
3.9
3,128,347
2.1
3,580,920
114.5
   2110 문화관광
5,172,590
3.0
1,849,869
1.2
3,322,721
179.6
   2120 체육청소년관리
1,536,677
0.9
1,278,478
0.9
258,199
20.2
  2200 보건및생활환경개선비
27,125,552
15.7
25,122,887
16.8
2,002,665
8.0
   2210 보건관리
5,633,001
3.3
5,246,291
3.5
386,710
7.4
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
   2220 환경관리
18,791,510
10.9
16,676,471
11.2
2,115,039
12.7
   2230 도시녹화
2,701,041
1.6
3,200,125
2.1
△499,084
△15.6
  2300 사회보장비
71,337,818
41.3
57,578,486
38.6
13,759,332
23.9
   2310 사회복지
51,028,836
29.6
43,823,024
29.4
7,205,812
16.4
   2320 여성아동복지
20,308,982
11.8
13,755,462
9.2
6,553,520
47.6
  2400 주택및지역사회개발비
1,665,459
1.0
1,569,960
1.1
95,499
6.1
   2410 건축주택사업
397,863
0.2
366,260
0.2
31,603
8.6
   2420 도시개발
789,596
0.5
712,100
0.5
77,496
10.9
   2430 지역사회개발
478,000
0.3
491,600
0.3
△13,600
△2.8
 3000 경제개발비
11,544,573
6.7
12,512,236
8.4
△967,663
△7.7
  3100 농수산개발비
779,740
0.5
536,465
0.4
243,275
45.3
   3110 농정관리
779,740
0.5
536,465
0.4
243,275
45.3
  3200 지역경제개발비
1,283,142
0.7
811,495
0.5
471,647
58.1
   3210 지역경제개발
1,283,142
0.7
811,495
0.5
471,647
58.1
  3300 국토자원보존개발비
9,048,956
5.2
10,809,488
7.2
△1,760,532
△16.3
   3310 건설관리
7,205,697
4.2
7,095,759
4.8
109,938
1.5
   3320 하수및치수관리
1,274,720
0.7
3,421,916
2.3
△2,147,196
△62.7
   3330 재난안전관리
568,539
0.3
291,813
0.2
276,726
94.8
  3400 교통관리비
432,735
0.3
354,788
0.2
77,947
22.0
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
   3410 교통행정
211,151
0.1
183,564
0.1
27,587
15.0
   3420 교통시설
221,584
0.1
171,224
0.1
50,360
29.4
 4000 민방위비
292,042
0.2
197,452
0.1
94,590
47.9
  4100 민방위관리비
292,042
0.2
197,452
0.1
94,590
47.9
   4110 민방위관리
292,042
0.2
197,452
0.1
94,590
47.9
 5000 지원및기타경비
3,702,358
2.1
5,125,583
3.4
△1,423,225
△27.8
  5100 지방채상환
1,070,510
0.6
1,131,610
0.8
△61,100
△5.4
   5110 지방채상환
1,070,510
0.6
1,131,610
0.8
△61,100
△5.4
  5200 제지출금
400,000
0.2
2,046,080
1.4
△1,646,080
△80.5
   5210 제지출금
400,000
0.2
2,046,080
1.4
△1,646,080
△80.5
  5400 예비비
2,231,848
1.3
1,947,893
1.3
283,955
14.6
   5410 예비비
2,231,848
1.3
1,947,893
1.3
283,955
14.6