2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[본예산]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
          합            계
159,106,000
100.0
148,213,000
100.0
10,893,000
7.3
 1000 일반행정비
43,923,049
27.6
41,332,095
27.9
2,590,954
6.3
  1100 입법및선거관리
1,776,158
1.1
1,534,417
1.0
241,741
15.8
   1110 선거관리
97,246
0.1
10,972
0.0
86,274
786.3
    1111 선거관리
97,246
0.1
10,972
0.0
86,274
786.3
   1120 지방의회운영
1,678,912
1.1
1,523,445
1.0
155,467
10.2
    1121 의정관리
1,008,342
0.6
1,005,275
0.7
3,067
0.3
    1122 의정활동
670,570
0.4
518,170
0.3
152,400
29.4
  1200 일반행정비
42,146,891
26.5
39,797,678
26.9
2,349,213
5.9
   1210 기획감사관리
19,048,563
12.0
16,948,806
11.4
2,099,757
12.4
    1211 기관공통운영
18,063,396
11.4
16,147,743
10.9
1,915,653
11.9
    1212 기획법무
812,897
0.5
652,517
0.4
160,380
24.6
    1213 예산운영
63,020
0.0
53,798
0.0
9,222
17.1
    1214 감사관리
18,661
0.0
11,408
0.0
7,253
63.6
    1215 확인평가
13,221
0.0
45,682
0.0
△32,461
△71.1
    1216 혁신분권
77,368
0.0
37,658
0.0
39,710
105.4
   1220 공보관리
186,791
0.1
235,468
0.2
△48,677
△20.7
    1221 공보관리
186,791
0.1
235,468
0.2
△48,677
△20.7
   1230 내무행정
19,609,179
12.3
18,580,503
12.5
1,028,676
5.5
- 1 -
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[본예산]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    1231 서무관리
12,347,175
7.8
11,701,697
7.9
645,478
5.5
    1232 구행정운영
2,608,821
1.6
2,597,860
1.8
10,961
0.4
    1233 인사관리
4,653,183
2.9
4,280,946
2.9
372,237
8.7
   1240 재무행정
495,021
0.3
538,065
0.4
△43,044
△8.0
    1241 회계관리
39,892
0.0
34,606
0.0
5,286
15.3
    1242 차량관리
111,237
0.1
91,781
0.1
19,456
21.2
    1243 청사관리
343,892
0.2
411,678
0.3
△67,786
△16.5
   1250 민원봉사
726,742
0.5
689,343
0.5
37,399
5.4
    1251 민원실운영
296,012
0.2
226,517
0.2
69,495
30.7
    1252 자원봉사운영
305,869
0.2
376,426
0.3
△70,557
△18.7
    1253 문서관리
124,861
0.1
86,400
0.1
38,461
44.5
   1260 세무관리
749,654
0.5
668,181
0.5
81,473
12.2
    1261 세정관리
612,909
0.4
545,017
0.4
67,892
12.5
    1262 징수관리
136,745
0.1
123,164
0.1
13,581
11.0
   1270 정보통신관리
1,330,941
0.8
2,137,312
1.4
△806,371
△37.7
    1271 통계관리
237,206
0.1
211,914
0.1
25,292
11.9
    1272 정보관리
604,573
0.4
978,962
0.7
△374,389
△38.2
    1273 통신관리
489,162
0.3
946,436
0.6
△457,274
△48.3
 2000 사회개발비
89,322,870
56.1
81,886,347
55.2
7,436,523
9.1
- 2 -
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[본예산]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
  2100 교육및문화비
3,128,347
2.0
4,044,714
2.7
△916,367
△22.7
   2110 문화관광
1,849,869
1.2
2,846,539
1.9
△996,670
△35.0
    2111 문화관광
1,849,869
1.2
2,846,539
1.9
△996,670
△35.0
   2120 체육청소년관리
1,278,478
0.8
1,198,175
0.8
80,303
6.7
    2121 체육진흥
1,020,093
0.6
969,010
0.7
51,083
5.3
    2122 청소년운영
258,385
0.2
229,165
0.2
29,220
12.8
  2200 보건및생활환경개선비
25,122,887
15.8
22,345,542
15.1
2,777,345
12.4
   2210 보건관리
5,246,291
3.3
3,725,135
2.5
1,521,156
40.8
    2211 위생관리
334,325
0.2
253,819
0.2
80,506
31.7
    2212 보건행정
2,295,967
1.4
2,328,865
1.6
△32,898
△1.4
    2213 진료관리
1,088,845
0.7
554,079
0.4
534,766
96.5
    2214 예방의약
468,174
0.3
415,975
0.3
52,199
12.5
    2215 건강증진
585,434
0.4
123,761
0.1
461,673
373.0
    2216 검사운영
473,546
0.3
48,636
0.0
424,910
873.7
   2220 환경관리
16,676,471
10.5
14,196,729
9.6
2,479,742
17.5
    2221 청소관리
12,636,773
7.9
11,949,641
8.1
687,132
5.8
    2222 재활용관리
3,542,037
2.2
1,980,672
1.3
1,561,365
78.8
    2223 환경관리
249,704
0.2
107,386
0.1
142,318
132.5
    2224 수질관리
125,553
0.1
48,744
0.0
76,809
157.6
- 3 -
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[본예산]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2225 폐기물관리
122,404
0.1
110,286
0.1
12,118
11.0
   2230 도시녹화
3,200,125
2.0
4,423,678
3.0
△1,223,553
△27.7
    2231 공원관리
1,457,445
0.9
2,837,227
1.9
△1,379,782
△48.6
    2232 녹지관리
1,141,176
0.7
1,112,434
0.8
28,742
2.6
    2233 산림관리
593,839
0.4
466,965
0.3
126,874
27.2
    2234 공원지도
7,665
0.0
7,052
0.0
613
8.7
  2300 사회보장비
59,501,676
37.4
53,445,477
36.1
6,056,199
11.3
   2310 사회복지
45,746,214
28.8
42,325,227
28.6
3,420,987
8.1
    2311 사회복지
2,750,182
1.7
2,680,898
1.8
69,284
2.6
    2312 장애인복지
8,856,248
5.6
10,483,430
7.1
△1,627,182
△15.5
    2313 노인복지
8,446,668
5.3
7,212,893
4.9
1,233,775
17.1
    2314 저소득주민보호
25,693,116
16.1
21,948,006
14.8
3,745,110
17.1
   2320 여성아동복지
13,755,462
8.6
11,120,250
7.5
2,635,212
23.7
    2321 여성아동복지
13,386,924
8.4
10,854,581
7.3
2,532,343
23.3
    2322 여성문화센터운영
368,538
0.2
265,669
0.2
102,869
38.7
  2400 주택및지역사회개발비
1,569,960
1.0
2,050,614
1.4
△480,654
△23.4
   2410 건축주택사업
366,260
0.2
438,117
0.3
△71,857
△16.4
    2411 건축관리
228,281
0.1
333,591
0.2
△105,310
△31.6
    2412 도시정비
23,381
0.0
16,011
0.0
7,370
46.0
- 4 -
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[본예산]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2413 광고물관리
114,598
0.1
88,515
0.1
26,083
29.5
   2420 도시개발
712,100
0.4
918,493
0.6
△206,393
△22.5
    2421 도시행정관리
279,779
0.2
177,683
0.1
102,096
57.5
    2422 도시계획관리
49,510
0.0
343,280
0.2
△293,770
△85.6
    2423 지적관리
382,811
0.2
397,530
0.3
△14,719
△3.7
   2430 지역사회개발
491,600
0.3
694,004
0.5
△202,404
△29.2
    2431 소규모주민편익사업
491,600
0.3
694,004
0.5
△202,404
△29.2
 3000 경제개발비
20,537,046
12.9
17,568,600
11.9
2,968,446
16.9
  3100 농수산개발비
536,465
0.3
959,938
0.6
△423,473
△44.1
   3110 농정관리
536,465
0.3
959,938
0.6
△423,473
△44.1
    3111 농정관리
528,770
0.3
959,938
0.6
△431,168
△44.9
    3112 농업기반조성
7,695
0.0
0
0.0
7,695
0.0
  3200 지역경제개발비
811,495
0.5
1,184,306
0.8
△372,811
△31.5
   3210 지역경제개발
811,495
0.5
1,184,306
0.8
△372,811
△31.5
    3211 지역경제관리
116,607
0.1
109,790
0.1
6,817
6.2
    3212 고용정책관리
694,888
0.4
1,074,516
0.7
△379,628
△35.3
  3300 국토자원보존개발비
10,809,488
6.8
12,316,776
8.3
△1,507,288
△12.2
   3310 건설관리
5,884,169
3.7
8,434,261
5.7
△2,550,092
△30.2
    3311 건설행정
294,062
0.2
263,166
0.2
30,896
11.7
- 5 -
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[본예산]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    3312 도로사업
2,596,140
1.6
4,451,129
3.0
△1,854,989
△41.7
    3313 기동보수
2,993,967
1.9
3,719,966
2.5
△725,999
△19.5
   3320 재난및치수관리
4,925,319
3.1
3,882,515
2.6
1,042,804
26.9
    3321 재난관리
1,503,403
0.9
1,316,684
0.9
186,719
14.2
    3322 하천관리
2,674,611
1.7
1,745,828
1.2
928,783
53.2
    3323 하수도사업
721,913
0.5
808,003
0.5
△86,090
△10.7
    3324 치수관리
25,392
0.0
12,000
0.0
13,392
111.6
  3400 교통관리비
8,379,598
5.3
3,107,580
2.1
5,272,018
169.7
   3410 교통행정
1,617,491
1.0
1,591,637
1.1
25,854
1.6
    3411 교통운영
183,564
0.1
148,678
0.1
34,886
23.5
    3412 교통지도
1,433,927
0.9
1,442,959
1.0
△9,032
△0.6
   3420 교통시설
6,762,107
4.3
1,515,943
1.0
5,246,164
346.1
    3421 교통시설
6,762,107
4.3
1,515,943
1.0
5,246,164
346.1
 4000 민방위비
197,452
0.1
259,919
0.2
△62,467
△24.0
  4100 민방위관리비
197,452
0.1
259,919
0.2
△62,467
△24.0
   4110 민방위관리
197,452
0.1
259,919
0.2
△62,467
△24.0
    4111 민방위관리
197,452
0.1
259,919
0.2
△62,467
△24.0
 5000 지원및기타경비
5,125,583
3.2
7,166,039
4.8
△2,040,456
△28.5
  5100 지방채상환
1,131,610
0.7
1,926,670
1.3
△795,060
△41.3
- 6 -
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[본예산]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
   5110 지방채상환
1,131,610
0.7
1,926,670
1.3
△795,060
△41.3
    5111 지방채상환
1,131,610
0.7
1,926,670
1.3
△795,060
△41.3
  5200 제지출금
2,046,080
1.3
1,800,000
1.2
246,080
13.7
   5210 제지출금
2,046,080
1.3
1,800,000
1.2
246,080
13.7
    5211 제지출금
2,046,080
1.3
1,800,000
1.2
246,080
13.7
  5400 예비비
1,947,893
1.2
3,439,369
2.3
△1,491,476
△43.4
   5410 예비비
1,947,893
1.2
3,439,369
2.3
△1,491,476
△43.4
    5411 예비비
1,947,893
1.2
3,439,369
2.3
△1,491,476
△43.4
- 7 -