2005 일반회계 세출예산
[2회추경]  [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
          합            계
170,770,328
100.0
156,364,056
100.0
14,406,272
9.2
 1000 일반행정비
44,871,906
26.3
44,330,074
28.4
541,832
1.2
  1100 입법및선거관리
1,840,413
1.1
1,803,303
1.2
37,110
2.1
   1110 선거관리
121,041
0.1
121,041
0.1
0
0.0
    1111 선거관리
121,041
0.1
121,041
0.1
0
0.0
   1120 지방의회운영
1,719,372
1.0
1,682,262
1.1
37,110
2.2
    1121 의정관리
1,021,892
0.6
1,011,692
0.6
10,200
1.0
    1122 의정활동
697,480
0.4
670,570
0.4
26,910
4.0
  1200 일반행정비
43,031,493
25.2
42,526,771
27.2
504,722
1.2
   1210 기획감사관리
19,474,445
11.4
19,100,563
12.2
373,882
2.0
    1211 기관공통운영
18,430,446
10.8
18,063,396
11.6
367,050
2.0
    1212 기획법무
869,061
0.5
864,897
0.6
4,164
0.5
    1213 예산운영
63,020
0.0
63,020
0.0
0
0.0
    1214 감사관리
18,921
0.0
18,661
0.0
260
1.4
    1215 확인평가
14,389
0.0
13,221
0.0
1,168
8.8
    1216 혁신분권
78,608
0.0
77,368
0.0
1,240
1.6
   1220 공보관리
194,826
0.1
194,826
0.1
0
0.0
    1221 공보관리
194,826
0.1
194,826
0.1
0
0.0
   1230 내무행정
19,855,766
11.6
19,716,689
12.6
139,077
0.7
- 1 -
2005 일반회계 세출예산
[2회추경]  [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    1231 서무관리
12,361,070
7.2
12,393,485
7.9
△32,415
△0.3
    1232 구행정운영
2,724,003
1.6
2,656,821
1.7
67,182
2.5
    1233 인사관리
4,770,693
2.8
4,666,383
3.0
104,310
2.2
   1240 재무행정
495,021
0.3
495,021
0.3
0
0.0
    1241 회계관리
39,892
0.0
39,892
0.0
0
0.0
    1242 차량관리
111,237
0.1
111,237
0.1
0
0.0
    1243 청사관리
343,892
0.2
343,892
0.2
0
0.0
   1250 민원봉사
912,301
0.5
916,247
0.6
△3,946
△0.4
    1251 민원실운영
297,684
0.2
297,112
0.2
572
0.2
    1252 자원봉사운영
485,455
0.3
490,214
0.3
△4,759
△1.0
    1253 문서관리
129,162
0.1
128,921
0.1
241
0.2
   1260 세무관리
771,284
0.5
772,484
0.5
△1,200
△0.2
    1261 세정관리
642,239
0.4
635,739
0.4
6,500
1.0
    1262 징수관리
129,045
0.1
136,745
0.1
△7,700
△5.6
   1270 정보통신관리
1,327,850
0.8
1,330,941
0.9
△3,091
△0.2
    1271 통계관리
233,484
0.1
237,206
0.2
△3,722
△1.6
    1272 정보관리
605,204
0.4
604,573
0.4
631
0.1
    1273 통신관리
489,162
0.3
489,162
0.3
0
0.0
 2000 사회개발비
103,168,200
60.4
91,534,917
58.5
11,633,283
12.7
- 2 -
2005 일반회계 세출예산
[2회추경]  [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
  2100 교육및문화비
10,704,176
6.3
3,138,839
2.0
7,565,337
241.0
   2110 문화관광
9,397,289
5.5
1,853,017
1.2
7,544,272
407.1
    2111 문화관광
9,397,289
5.5
1,853,017
1.2
7,544,272
407.1
   2120 체육청소년관리
1,306,887
0.8
1,285,822
0.8
21,065
1.6
    2121 체육진흥
1,033,402
0.6
1,015,337
0.6
18,065
1.8
    2122 청소년운영
273,485
0.2
270,485
0.2
3,000
1.1
  2200 보건및생활환경개선비
28,908,749
16.9
26,220,708
16.8
2,688,041
10.3
   2210 보건관리
6,047,023
3.5
5,332,689
3.4
714,334
13.4
    2211 위생관리
337,083
0.2
337,083
0.2
0
0.0
    2212 보건행정
2,366,870
1.4
2,310,167
1.5
56,703
2.5
    2213 진료관리
1,708,121
1.0
1,063,990
0.7
644,131
60.5
    2214 예방의약
480,345
0.3
480,345
0.3
0
0.0
    2215 건강증진
681,058
0.4
667,558
0.4
13,500
2.0
    2216 검사운영
473,546
0.3
473,546
0.3
0
0.0
   2220 환경관리
18,011,871
10.5
16,782,064
10.7
1,229,807
7.3
    2221 청소관리
13,487,853
7.9
12,646,626
8.1
841,227
6.7
    2222 재활용관리
3,996,339
2.3
3,614,559
2.3
381,780
10.6
    2223 환경관리
252,834
0.1
252,834
0.2
0
0.0
    2224 수질관리
123,137
0.1
126,337
0.1
△3,200
△2.5
- 3 -
2005 일반회계 세출예산
[2회추경]  [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2225 폐기물관리
151,708
0.1
141,708
0.1
10,000
7.1
   2230 도시녹화
4,849,855
2.8
4,105,955
2.6
743,900
18.1
    2231 공원관리
2,854,345
1.7
2,137,445
1.4
716,900
33.5
    2232 녹지관리
1,382,176
0.8
1,362,176
0.9
20,000
1.5
    2233 산림관리
605,669
0.4
598,669
0.4
7,000
1.2
    2234 공원지도
7,665
0.0
7,665
0.0
0
0.0
  2300 사회보장비
61,794,124
36.2
60,511,290
38.7
1,282,834
2.1
   2310 사회복지
47,089,121
27.6
46,175,766
29.5
913,355
2.0
    2311 사회복지
2,697,052
1.6
2,621,452
1.7
75,600
2.9
    2312 장애인복지
8,960,306
5.2
8,856,248
5.7
104,058
1.2
    2313 노인복지
9,044,307
5.3
8,446,668
5.4
597,639
7.1
    2314 저소득주민보호
26,387,456
15.5
26,251,398
16.8
136,058
0.5
   2320 여성아동복지
14,705,003
8.6
14,335,524
9.2
369,479
2.6
    2321 여성아동복지
14,292,545
8.4
13,923,066
8.9
369,479
2.7
    2322 여성문화센터운영
412,458
0.2
412,458
0.3
0
0.0
  2400 주택및지역사회개발비
1,761,151
1.0
1,664,080
1.1
97,071
5.8
   2410 건축주택사업
444,470
0.3
437,380
0.3
7,090
1.6
    2411 건축관리
255,141
0.1
248,051
0.2
7,090
2.9
    2412 도시정비
23,381
0.0
23,381
0.0
0
0.0
- 4 -
2005 일반회계 세출예산
[2회추경]  [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2413 광고물관리
164,948
0.1
164,948
0.1
0
0.0
    2414 도시개발기동처리
1,000
0.0
1,000
0.0
0
0.0
   2420 도시개발
825,081
0.5
735,100
0.5
89,981
12.2
    2421 도시행정관리
318,279
0.2
279,779
0.2
38,500
13.8
    2422 도시계획관리
72,510
0.0
72,510
0.0
0
0.0
    2423 지적관리
434,292
0.3
382,811
0.2
51,481
13.4
   2430 지역사회개발
491,600
0.3
491,600
0.3
0
0.0
    2431 소규모주민편익사업
491,600
0.3
491,600
0.3
0
0.0
 3000 경제개발비
16,875,585
9.9
15,168,120
9.7
1,707,465
11.3
  3100 농수산개발비
699,790
0.4
546,465
0.3
153,325
28.1
   3110 농정관리
699,790
0.4
546,465
0.3
153,325
28.1
    3111 농정관리
692,095
0.4
538,770
0.3
153,325
28.5
    3112 농업기반조성
7,695
0.0
7,695
0.0
0
0.0
  3200 지역경제개발비
793,865
0.5
793,865
0.5
0
0.0
   3210 지역경제개발
793,865
0.5
793,865
0.5
0
0.0
    3211 지역경제관리
116,607
0.1
116,607
0.1
0
0.0
    3212 고용정책관리
677,258
0.4
677,258
0.4
0
0.0
  3300 국토자원보존개발비
14,826,996
8.7
13,276,996
8.5
1,550,000
11.7
   3310 건설관리
9,443,654
5.5
8,143,654
5.2
1,300,000
16.0
- 5 -
2005 일반회계 세출예산
[2회추경]  [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    3311 건설행정
297,547
0.2
297,547
0.2
0
0.0
    3312 도로사업
5,126,140
3.0
4,446,140
2.8
680,000
15.3
    3313 기동보수
4,019,967
2.4
3,399,967
2.2
620,000
18.2
   3320 재난및치수관리
5,155,111
3.0
4,905,111
3.1
250,000
5.1
    3321 재난관리
1,483,195
0.9
1,483,195
0.9
0
0.0
    3322 하천관리
2,674,611
1.6
2,674,611
1.7
0
0.0
    3323 하수도사업
971,913
0.6
721,913
0.5
250,000
34.6
    3324 치수관리
25,392
0.0
25,392
0.0
0
0.0
   3330 재난안전관리
228,231
0.1
228,231
0.1
0
0.0
    3331 재난관리
113,371
0.1
113,371
0.1
0
0.0
    3332 복구지원
104,600
0.1
104,600
0.1
0
0.0
    3333 지역협력
10,260
0.0
10,260
0.0
0
0.0
  3400 교통관리비
554,934
0.3
550,794
0.4
4,140
0.8
   3410 교통행정
193,710
0.1
189,570
0.1
4,140
2.2
    3411 교통운영
193,710
0.1
189,570
0.1
4,140
2.2
   3420 교통시설
361,224
0.2
361,224
0.2
0
0.0
    3421 교통시설
361,224
0.2
361,224
0.2
0
0.0
 4000 민방위비
205,362
0.1
205,362
0.1
0
0.0
  4100 민방위관리비
205,362
0.1
205,362
0.1
0
0.0
- 6 -
2005 일반회계 세출예산
[2회추경]  [1:일반회계]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
   4110 민방위관리
205,362
0.1
205,362
0.1
0
0.0
    4111 민방위관리
205,362
0.1
205,362
0.1
0
0.0
 5000 지원및기타경비
5,649,275
3.3
5,125,583
3.3
523,692
10.2
  5100 지방채상환
1,131,610
0.7
1,131,610
0.7
0
0.0
   5110 지방채상환
1,131,610
0.7
1,131,610
0.7
0
0.0
    5111 지방채상환
1,131,610
0.7
1,131,610
0.7
0
0.0
  5200 제지출금
2,298,053
1.3
2,046,080
1.3
251,973
12.3
   5210 제지출금
2,298,053
1.3
2,046,080
1.3
251,973
12.3
    5211 제지출금
2,298,053
1.3
2,046,080
1.3
251,973
12.3
  5400 예비비
2,219,612
1.3
1,947,893
1.2
271,719
13.9
   5410 예비비
2,219,612
1.3
1,947,893
1.2
271,719
13.9
    5411 예비비
2,219,612
1.3
1,947,893
1.2
271,719
13.9
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