세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
          합            계
212,239,477
100.0
182,679,421
100.0
29,560,056
16.2
 1000 일반행정비
52,134,460
24.6
49,887,019
27.3
2,247,441
4.5
  1100 입법및선거관리
2,092,979
1.0
3,950,392
2.2
△1,857,413
△47.0
   1110 선거관리
25,206
0.0
2,095,639
1.1
△2,070,433
△98.8
    1111 선거관리
25,206
0.0
2,095,639
1.1
△2,070,433
△98.8
   1120 지방의회운영
2,067,773
1.0
1,854,753
1.0
213,020
11.5
    1121 의정관리
1,241,912
0.6
1,138,783
0.6
103,129
9.1
    1122 의정활동
825,861
0.4
715,970
0.4
109,891
15.3
  1200 일반행정비
50,041,481
23.6
45,936,627
25.1
4,104,854
8.9
   1210 기획조정
22,502,973
10.6
21,330,948
11.7
1,172,025
5.5
    1211 기관공통운영
20,528,093
9.7
20,144,344
11.0
383,749
1.9
    1212 기획법무
967,297
0.5
1,018,808
0.6
△51,511
△5.1
    1213 예산운영
73,959
0.0
82,593
0.0
△8,634
△10.5
    1214 감사관리
12,897
0.0
21,676
0.0
△8,779
△40.5
    1215 확인평가
13,177
0.0
13,876
0.0
△699
△5.0
    1216 행정혁신
47,550
0.0
49,651
0.0
△2,101
△4.2
    1217 균형발전
860,000
0.4
0
0.0
860,000
0.0
   1220 총무행정
20,495,661
9.7
18,492,669
10.1
2,002,992
10.8
    1221 서무관리
13,022,033
6.1
12,480,249
6.8
541,784
4.3
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    1222 인사관리
6,630,858
3.1
5,282,767
2.9
1,348,091
25.5
    1223 공무원단체지원
842,770
0.4
729,653
0.4
113,117
15.5
   1230 재무행정
724,743
0.3
457,977
0.3
266,766
58.2
    1231 회계관리
35,817
0.0
32,610
0.0
3,207
9.8
    1232 차량관리
177,151
0.1
113,982
0.1
63,169
55.4
    1233 청사관리
478,679
0.2
311,385
0.2
167,294
53.7
    1234 복식부기
33,096
0.0
0
0.0
33,096
0.0
   1240 자치행정
3,145,487
1.5
3,098,590
1.7
46,897
1.5
    1241 구행정운영
2,779,521
1.3
2,480,719
1.4
298,802
12.0
    1242 공보관리
90,763
0.0
214,258
0.1
△123,495
△57.6
    1243 민원실운영
119,555
0.1
248,637
0.1
△129,082
△51.9
    1244 호적관리
27,029
0.0
29,826
0.0
△2,797
△9.4
    1245 문서관리
128,619
0.1
125,150
0.1
3,469
2.8
   1250 세무관리
1,015,445
0.5
961,723
0.5
53,722
5.6
    1251 세정관리
823,333
0.4
831,912
0.5
△8,579
△1.0
    1252 징수관리
192,112
0.1
129,811
0.1
62,301
48.0
   1260 정보통신관리
2,157,172
1.0
1,594,720
0.9
562,452
35.3
    1261 통계관리
247,356
0.1
177,986
0.1
69,370
39.0
    1262 정보관리
1,060,104
0.5
736,463
0.4
323,641
43.9
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    1263 통신관리
849,712
0.4
680,271
0.4
169,441
24.9
 2000 사회개발비
133,052,198
62.7
109,145,920
59.7
23,906,278
21.9
  2100 교육및문화비
7,493,315
3.5
7,034,200
3.9
459,115
6.5
   2110 문화관광
1,712,838
0.8
5,172,590
2.8
△3,459,752
△66.9
    2111 문화관광
1,712,838
0.8
5,172,590
2.8
△3,459,752
△66.9
   2120 체육청소년관리
2,034,210
1.0
1,536,677
0.8
497,533
32.4
    2121 체육진흥
1,575,690
0.7
1,110,457
0.6
465,233
41.9
    2122 청소년운영
458,520
0.2
426,220
0.2
32,300
7.6
   2130 자원봉사운영
495,223
0.2
324,933
0.2
170,290
52.4
    2131 자원봉사운영
495,223
0.2
324,933
0.2
170,290
52.4
   2140 수성아트피아운영
3,251,044
1.5
0
0.0
3,251,044
0.0
    2141 수성아트피아운영
3,251,044
1.5
0
0.0
3,251,044
0.0
  2200 보건및생활환경개선비
29,913,127
14.1
27,125,552
14.8
2,787,575
10.3
   2210 보건관리
6,764,620
3.2
5,633,001
3.1
1,131,619
20.1
    2211 위생관리
371,772
0.2
176,896
0.1
194,876
110.2
    2212 보건행정
2,689,919
1.3
2,394,406
1.3
295,513
12.3
    2213 진료관리
2,343,098
1.1
1,696,312
0.9
646,786
38.1
    2214 예방의약
484,006
0.2
448,302
0.2
35,704
8.0
    2215 건강증진
778,293
0.4
779,792
0.4
△1,499
△0.2
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2216 검사운영
97,532
0.0
137,293
0.1
△39,761
△29.0
   2220 환경관리
19,597,196
9.2
18,791,510
10.3
805,686
4.3
    2221 청소관리
14,406,147
6.8
14,433,371
7.9
△27,224
△0.2
    2222 재활용관리
4,677,950
2.2
3,863,587
2.1
814,363
21.1
    2223 환경관리
312,454
0.1
306,693
0.2
5,761
1.9
    2224 수질관리
62,162
0.0
86,116
0.0
△23,954
△27.8
    2225 폐기물관리
138,483
0.1
101,743
0.1
36,740
36.1
   2230 도시녹화
3,551,311
1.7
2,701,041
1.5
850,270
31.5
    2231 공원관리
1,427,630
0.7
777,087
0.4
650,543
83.7
    2232 녹지관리
1,378,865
0.6
1,185,147
0.6
193,718
16.3
    2233 산림관리
744,816
0.4
738,807
0.4
6,009
0.8
  2300 사회보장비
90,729,541
42.7
73,320,709
40.1
17,408,832
23.7
   2310 주민생활지원
42,921,903
20.2
36,795,202
20.1
6,126,701
16.7
    2311 주민생활지원
541,494
0.3
2,976,087
1.6
△2,434,593
△81.8
    2312 저소득주민보호
39,719,350
18.7
33,819,115
18.5
5,900,235
17.4
    2313 사회서비스
2,661,059
1.3
0
0.0
2,661,059
0.0
   2320 주민복지
47,807,638
22.5
36,525,507
20.0
11,282,131
30.9
    2321 노인복지
12,560,764
5.9
9,982,457
5.5
2,578,307
25.8
    2322 장애인복지
9,268,242
4.4
6,234,068
3.4
3,034,174
48.7
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2323 여성아동복지
7,100,814
3.3
19,929,664
10.9
△12,828,850
△64.4
    2324 보육지원
18,500,704
8.7
0
0.0
18,500,704
0.0
    2325 여성문화센터운영
377,114
0.2
379,318
0.2
△2,204
△0.6
  2400 주택및지역사회개발비
4,916,215
2.3
1,665,459
0.9
3,250,756
195.2
   2410 건축사업
615,607
0.3
397,863
0.2
217,744
54.7
    2411 건축관리
343,747
0.2
264,774
0.1
78,973
29.8
    2412 공동주택관리
171,364
0.1
26,294
0.0
145,070
551.7
    2413 광고물관리
100,496
0.0
86,795
0.0
13,701
15.8
    2414 도시개발관리
0
0.0
20,000
0.0
△20,000
△100.0
   2420 도시개발
3,825,608
1.8
789,596
0.4
3,036,012
384.5
    2421 도시행정관리
344,837
0.2
303,827
0.2
41,010
13.5
    2422 도시계획관리
25,760
0.0
77,460
0.0
△51,700
△66.7
    2423 지적관리
565,111
0.3
408,309
0.2
156,802
38.4
    2424 기반시설관리
2,889,900
1.4
0
0.0
2,889,900
0.0
   2430 지역사회개발
475,000
0.2
478,000
0.3
△3,000
△0.6
    2431 소규모주민편익사업
475,000
0.2
478,000
0.3
△3,000
△0.6
 3000 경제개발비
21,840,769
10.3
19,652,082
10.8
2,188,687
11.1
  3100 농수산개발비
1,087,112
0.5
779,740
0.4
307,372
39.4
   3110 농정관리
1,087,112
0.5
779,740
0.4
307,372
39.4
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    3111 농정관리
1,046,025
0.5
739,002
0.4
307,023
41.5
    3112 농업기반조성
41,087
0.0
40,738
0.0
349
0.9
  3200 지역경제개발비
1,345,334
0.6
1,283,142
0.7
62,192
4.8
   3210 지역경제개발
1,345,334
0.6
1,283,142
0.7
62,192
4.8
    3211 지역경제관리
538,829
0.3
638,224
0.3
△99,395
△15.6
    3212 고용정책관리
806,505
0.4
644,918
0.4
161,587
25.1
  3300 국토자원보존개발비
10,348,014
4.9
9,048,956
5.0
1,299,058
14.4
   3310 건설관리
8,623,102
4.1
7,205,697
3.9
1,417,405
19.7
    3311 건설행정
1,447,732
0.7
1,368,626
0.7
79,106
5.8
    3312 도로사업
4,835,451
2.3
3,748,044
2.1
1,087,407
29.0
    3313 도로보수
2,339,919
1.1
2,089,027
1.1
250,892
12.0
   3320 하수및치수관리
1,170,367
0.6
1,274,720
0.7
△104,353
△8.2
    3321 하천관리
369,010
0.2
486,284
0.3
△117,274
△24.1
    3322 하수도사업
772,497
0.4
762,316
0.4
10,181
1.3
    3323 치수관리
28,860
0.0
26,120
0.0
2,740
10.5
   3330 재난안전관리
554,545
0.3
568,539
0.3
△13,994
△2.5
    3331 재난관리
354,536
0.2
330,528
0.2
24,008
7.3
    3332 복구지원
151,118
0.1
205,362
0.1
△54,244
△26.4
    3333 지역협력
48,891
0.0
32,649
0.0
16,242
49.7
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
  3400 교통관리비
9,060,309
4.3
8,540,244
4.7
520,065
6.1
   3410 교통행정
1,687,053
0.8
1,449,906
0.8
237,147
16.4
    3411 교통운영
290,519
0.1
211,151
0.1
79,368
37.6
    3412 교통지도
1,396,534
0.7
1,238,755
0.7
157,779
12.7
   3420 교통시설
7,373,256
3.5
7,090,338
3.9
282,918
4.0
    3421 교통시설
7,373,256
3.5
7,090,338
3.9
282,918
4.0
 4000 민방위비
242,291
0.1
292,042
0.2
△49,751
△17.0
  4100 민방위관리비
242,291
0.1
292,042
0.2
△49,751
△17.0
   4110 민방위관리
242,291
0.1
292,042
0.2
△49,751
△17.0
    4111 민방위관리
242,291
0.1
292,042
0.2
△49,751
△17.0
 5000 지원및기타경비
4,969,759
2.3
3,702,358
2.0
1,267,401
34.2
  5100 지방채상환
1,012,510
0.5
1,070,510
0.6
△58,000
△5.4
   5110 지방채상환
1,012,510
0.5
1,070,510
0.6
△58,000
△5.4
    5111 지방채상환
1,012,510
0.5
1,070,510
0.6
△58,000
△5.4
  5200 제지출금
800,000
0.4
400,000
0.2
400,000
100.0
   5210 제지출금
800,000
0.4
400,000
0.2
400,000
100.0
    5211 제지출금
800,000
0.4
400,000
0.2
400,000
100.0
  5400 예비비
3,157,249
1.5
2,231,848
1.2
925,401
41.5
   5410 예비비
3,157,249
1.5
2,231,848
1.2
925,401
41.5
세 출 예 산 총 괄
[본예산]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
전년도  예산액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    5411 예비비
3,157,249
1.5
2,231,848
1.2
925,401
41.5