세 출 예 산 총 괄
[2회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
          합            계
199,535,045
100.0
198,473,045
100.0
1,062,000
0.5
 1000 일반행정비
53,006,212
26.6
52,730,612
26.6
275,600
0.5
  1100 입법및선거관리
4,130,712
2.1
3,963,112
2.0
167,600
4.2
   1110 선거관리
2,095,639
1.1
2,095,639
1.1
0
0.0
    1111 선거관리
2,095,639
1.1
2,095,639
1.1
0
0.0
   1120 지방의회운영
2,035,073
1.0
1,867,473
0.9
167,600
9.0
    1121 의정관리
1,151,503
0.6
1,151,503
0.6
0
0.0
    1122 의정활동
883,570
0.4
715,970
0.4
167,600
23.4
  1200 일반행정비
48,875,500
24.5
48,767,500
24.6
108,000
0.2
   1210 기획감사관리
21,663,998
10.9
21,663,998
10.9
0
0.0
    1211 기관공통운영
20,144,344
10.1
20,144,344
10.1
0
0.0
    1212 기획법무
1,264,158
0.6
1,264,158
0.6
0
0.0
    1213 예산운영
82,593
0.0
82,593
0.0
0
0.0
    1214 감사관리
21,676
0.0
21,676
0.0
0
0.0
    1215 확인평가
13,876
0.0
13,876
0.0
0
0.0
    1216 혁신분권
137,351
0.1
137,351
0.1
0
0.0
   1220 공보관리
234,898
0.1
234,898
0.1
0
0.0
    1221 공보관리
234,898
0.1
234,898
0.1
0
0.0
   1230 내무행정
22,936,218
11.5
22,828,218
11.5
108,000
0.5
세 출 예 산 총 괄
[2회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    1231 서무관리
14,275,179
7.2
14,275,179
7.2
0
0.0
    1232 구행정운영
2,591,619
1.3
2,483,619
1.3
108,000
4.3
    1233 인사관리
5,339,767
2.7
5,339,767
2.7
0
0.0
    1234 공무원단체지원
729,653
0.4
729,653
0.4
0
0.0
   1240 재무행정
457,977
0.2
457,977
0.2
0
0.0
    1241 회계관리
32,610
0.0
32,610
0.0
0
0.0
    1242 차량관리
113,982
0.1
113,982
0.1
0
0.0
    1243 청사관리
311,385
0.2
311,385
0.2
0
0.0
   1250 민원봉사
922,366
0.5
922,366
0.5
0
0.0
    1251 민원실운영
275,457
0.1
275,457
0.1
0
0.0
    1252 자원봉사운영
491,933
0.2
491,933
0.2
0
0.0
    1253 문서관리
125,150
0.1
125,150
0.1
0
0.0
    1254 호적관리
29,826
0.0
29,826
0.0
0
0.0
   1260 세무관리
1,021,843
0.5
1,021,843
0.5
0
0.0
    1261 세정관리
876,912
0.4
876,912
0.4
0
0.0
    1262 징수관리
144,931
0.1
144,931
0.1
0
0.0
   1270 정보통신관리
1,638,200
0.8
1,638,200
0.8
0
0.0
    1271 통계관리
196,466
0.1
196,466
0.1
0
0.0
    1272 정보관리
761,463
0.4
761,463
0.4
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[2회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    1273 통신관리
680,271
0.3
680,271
0.3
0
0.0
 2000 사회개발비
120,455,635
60.4
119,138,635
60.0
1,317,000
1.1
  2100 교육및문화비
14,929,730
7.5
14,689,730
7.4
240,000
1.6
   2110 문화관광
13,129,477
6.6
13,129,477
6.6
0
0.0
    2111 문화관광
13,129,477
6.6
13,129,477
6.6
0
0.0
   2120 체육청소년관리
1,800,253
0.9
1,560,253
0.8
240,000
15.4
    2121 체육진흥
1,370,673
0.7
1,130,673
0.6
240,000
21.2
    2122 청소년운영
429,580
0.2
429,580
0.2
0
0.0
  2200 보건및생활환경개선비
29,145,641
14.6
28,133,641
14.2
1,012,000
3.6
   2210 보건관리
5,757,627
2.9
5,757,627
2.9
0
0.0
    2211 위생관리
236,012
0.1
236,012
0.1
0
0.0
    2212 보건행정
2,495,316
1.3
2,495,316
1.3
0
0.0
    2213 진료관리
1,649,912
0.8
1,649,912
0.8
0
0.0
    2214 예방의약
450,802
0.2
450,802
0.2
0
0.0
    2215 건강증진
788,292
0.4
788,292
0.4
0
0.0
    2216 검사운영
137,293
0.1
137,293
0.1
0
0.0
   2220 환경관리
19,567,169
9.8
18,955,169
9.6
612,000
3.2
    2221 청소관리
15,135,270
7.6
14,523,270
7.3
612,000
4.2
    2222 재활용관리
3,916,597
2.0
3,916,597
2.0
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[2회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2223 환경관리
322,443
0.2
322,443
0.2
0
0.0
    2224 수질관리
86,116
0.0
86,116
0.0
0
0.0
    2225 폐기물관리
106,743
0.1
106,743
0.1
0
0.0
   2230 도시녹화
3,820,845
1.9
3,420,845
1.7
400,000
11.7
    2231 공원관리
1,830,890
0.9
1,430,890
0.7
400,000
28.0
    2232 녹지관리
1,255,147
0.6
1,255,147
0.6
0
0.0
    2233 산림관리
734,808
0.4
734,808
0.4
0
0.0
  2300 사회보장비
74,504,115
37.3
74,504,115
37.5
0
0.0
   2310 사회복지
53,134,767
26.6
53,134,767
26.8
0
0.0
    2311 사회복지
3,015,527
1.5
3,015,527
1.5
0
0.0
    2312 장애인복지
6,234,068
3.1
6,234,068
3.1
0
0.0
    2313 노인복지
10,066,057
5.0
10,066,057
5.1
0
0.0
    2314 저소득주민보호
33,819,115
16.9
33,819,115
17.0
0
0.0
   2320 여성아동복지
21,369,348
10.7
21,369,348
10.8
0
0.0
    2321 여성아동복지
20,990,030
10.5
20,990,030
10.6
0
0.0
    2322 여성문화센터운영
379,318
0.2
379,318
0.2
0
0.0
  2400 주택및지역사회개발비
1,876,149
0.9
1,811,149
0.9
65,000
3.6
   2410 건축주택사업
509,453
0.3
459,453
0.2
50,000
10.9
    2411 건축관리
326,364
0.2
326,364
0.2
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[2회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2412 도시정비
26,294
0.0
26,294
0.0
0
0.0
    2413 광고물관리
136,795
0.1
86,795
0.0
50,000
57.6
    2414 도시개발기동처리
20,000
0.0
20,000
0.0
0
0.0
   2420 도시개발
883,696
0.4
868,696
0.4
15,000
1.7
    2421 도시행정관리
375,247
0.2
360,247
0.2
15,000
4.2
    2422 도시계획관리
77,460
0.0
77,460
0.0
0
0.0
    2423 지적관리
430,989
0.2
430,989
0.2
0
0.0
   2430 지역사회개발
483,000
0.2
483,000
0.2
0
0.0
    2431 소규모주민편익사업
483,000
0.2
483,000
0.2
0
0.0
 3000 경제개발비
21,456,591
10.8
21,456,591
10.8
0
0.0
  3100 농수산개발비
780,040
0.4
780,040
0.4
0
0.0
   3110 농정관리
780,040
0.4
780,040
0.4
0
0.0
    3111 농정관리
739,302
0.4
739,302
0.4
0
0.0
    3112 농업기반조성
40,738
0.0
40,738
0.0
0
0.0
  3200 지역경제개발비
1,434,001
0.7
1,434,001
0.7
0
0.0
   3210 지역경제개발
1,434,001
0.7
1,434,001
0.7
0
0.0
    3211 지역경제관리
692,526
0.3
692,526
0.3
0
0.0
    3212 고용정책관리
741,475
0.4
741,475
0.4
0
0.0
  3300 국토자원보존개발비
10,102,826
5.1
10,102,826
5.1
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[2회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
   3310 건설관리
8,244,447
4.1
8,244,447
4.2
0
0.0
    3311 건설행정
1,407,286
0.7
1,407,286
0.7
0
0.0
    3312 도로사업
4,748,134
2.4
4,748,134
2.4
0
0.0
    3313 기동보수
2,089,027
1.0
2,089,027
1.1
0
0.0
   3320 하수및치수관리
1,274,720
0.6
1,274,720
0.6
0
0.0
    3321 하천관리
486,284
0.2
486,284
0.2
0
0.0
    3322 하수도사업
762,316
0.4
762,316
0.4
0
0.0
    3323 치수관리
26,120
0.0
26,120
0.0
0
0.0
   3330 재난안전관리
583,659
0.3
583,659
0.3
0
0.0
    3331 재난관리
345,648
0.2
345,648
0.2
0
0.0
    3332 복구지원
205,362
0.1
205,362
0.1
0
0.0
    3333 지역협력
32,649
0.0
32,649
0.0
0
0.0
  3400 교통관리비
9,139,724
4.6
9,139,724
4.6
0
0.0
   3410 교통행정
1,564,226
0.8
1,564,226
0.8
0
0.0
    3411 교통운영
249,351
0.1
249,351
0.1
0
0.0
    3412 교통지도
1,314,875
0.7
1,314,875
0.7
0
0.0
   3420 교통시설
7,575,498
3.8
7,575,498
3.8
0
0.0
    3421 교통시설
7,575,498
3.8
7,575,498
3.8
0
0.0
 4000 민방위비
252,511
0.1
252,511
0.1
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[2회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
  4100 민방위관리비
252,511
0.1
252,511
0.1
0
0.0
   4110 민방위관리
252,511
0.1
252,511
0.1
0
0.0
    4111 민방위관리
252,511
0.1
252,511
0.1
0
0.0
 5000 지원및기타경비
4,364,096
2.2
4,894,696
2.5
△530,600
△10.8
  5100 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.5
0
0.0
   5110 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.5
0
0.0
    5111 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.5
0
0.0
  5200 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
   5210 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
    5211 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
  5400 예비비
2,893,586
1.5
3,424,186
1.7
△530,600
△15.5
   5410 예비비
2,893,586
1.5
3,424,186
1.7
△530,600
△15.5
    5411 예비비
2,893,586
1.5
3,424,186
1.7
△530,600
△15.5