세 출 예 산 총 괄
[1회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
          합            계
198,473,045
100.0
182,679,421
100.0
15,793,624
8.6
 1000 일반행정비
52,730,612
26.6
50,211,952
27.5
2,518,660
5.0
  1100 입법및선거관리
3,963,112
2.0
3,950,392
2.2
12,720
0.3
   1110 선거관리
2,095,639
1.1
2,095,639
1.1
0
0.0
    1111 선거관리
2,095,639
1.1
2,095,639
1.1
0
0.0
   1120 지방의회운영
1,867,473
0.9
1,854,753
1.0
12,720
0.7
    1121 의정관리
1,151,503
0.6
1,138,783
0.6
12,720
1.1
    1122 의정활동
715,970
0.4
715,970
0.4
0
0.0
  1200 일반행정비
48,767,500
24.6
46,261,560
25.3
2,505,940
5.4
   1210 기획감사관리
21,663,998
10.9
21,330,948
11.7
333,050
1.6
    1211 기관공통운영
20,144,344
10.1
20,144,344
11.0
0
0.0
    1212 기획법무
1,264,158
0.6
1,018,808
0.6
245,350
24.1
    1213 예산운영
82,593
0.0
82,593
0.0
0
0.0
    1214 감사관리
21,676
0.0
21,676
0.0
0
0.0
    1215 확인평가
13,876
0.0
13,876
0.0
0
0.0
    1216 혁신분권
137,351
0.1
49,651
0.0
87,700
176.6
   1220 공보관리
234,898
0.1
214,258
0.1
20,640
9.6
    1221 공보관리
234,898
0.1
214,258
0.1
20,640
9.6
   1230 내무행정
22,828,218
11.5
20,973,388
11.5
1,854,830
8.8
    1231 서무관리
14,275,179
7.2
12,480,249
6.8
1,794,930
14.4
    1232 구행정운영
2,483,619
1.3
2,480,719
1.4
2,900
0.1
    1233 인사관리
5,339,767
2.7
5,282,767
2.9
57,000
1.1
    1234 공무원단체지원
729,653
0.4
729,653
0.4
0
0.0
   1240 재무행정
457,977
0.2
457,977
0.3
0
0.0
    1241 회계관리
32,610
0.0
32,610
0.0
0
0.0
    1242 차량관리
113,982
0.1
113,982
0.1
0
0.0
    1243 청사관리
311,385
0.2
311,385
0.2
0
0.0
   1250 민원봉사
922,366
0.5
728,546
0.4
193,820
26.6
    1251 민원실운영
275,457
0.1
248,637
0.1
26,820
10.8
    1252 자원봉사운영
491,933
0.2
324,933
0.2
167,000
51.4
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    1253 문서관리
125,150
0.1
125,150
0.1
0
0.0
    1254 호적관리
29,826
0.0
29,826
0.0
0
0.0
   1260 세무관리
1,021,843
0.5
961,723
0.5
60,120
6.3
    1261 세정관리
876,912
0.4
831,912
0.5
45,000
5.4
    1262 징수관리
144,931
0.1
129,811
0.1
15,120
11.6
   1270 정보통신관리
1,638,200
0.8
1,594,720
0.9
43,480
2.7
    1271 통계관리
196,466
0.1
177,986
0.1
18,480
10.4
    1272 정보관리
761,463
0.4
736,463
0.4
25,000
3.4
    1273 통신관리
680,271
0.3
680,271
0.4
0
0.0
 2000 사회개발비
119,138,635
60.0
108,820,987
59.6
10,317,648
9.5
  2100 교육및문화비
14,689,730
7.4
6,709,267
3.7
7,980,463
118.9
   2110 문화관광
13,129,477
6.6
5,172,590
2.8
7,956,887
153.8
    2111 문화관광
13,129,477
6.6
5,172,590
2.8
7,956,887
153.8
   2120 체육청소년관리
1,560,253
0.8
1,536,677
0.8
23,576
1.5
    2121 체육진흥
1,130,673
0.6
1,110,457
0.6
20,216
1.8
    2122 청소년운영
429,580
0.2
426,220
0.2
3,360
0.8
  2200 보건및생활환경개선비
28,133,641
14.2
27,125,552
14.8
1,008,089
3.7
   2210 보건관리
5,757,627
2.9
5,633,001
3.1
124,626
2.2
    2211 위생관리
236,012
0.1
176,896
0.1
59,116
33.4
    2212 보건행정
2,495,316
1.3
2,394,406
1.3
100,910
4.2
    2213 진료관리
1,649,912
0.8
1,696,312
0.9
△46,400
△2.7
    2214 예방의약
450,802
0.2
448,302
0.2
2,500
0.6
    2215 건강증진
788,292
0.4
779,792
0.4
8,500
1.1
    2216 검사운영
137,293
0.1
137,293
0.1
0
0.0
   2220 환경관리
18,955,169
9.6
18,791,510
10.3
163,659
0.9
    2221 청소관리
14,523,270
7.3
14,433,371
7.9
89,899
0.6
    2222 재활용관리
3,916,597
2.0
3,863,587
2.1
53,010
1.4
    2223 환경관리
322,443
0.2
306,693
0.2
15,750
5.1
    2224 수질관리
86,116
0.0
86,116
0.0
0
0.0
    2225 폐기물관리
106,743
0.1
101,743
0.1
5,000
4.9
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
   2230 도시녹화
3,420,845
1.7
2,701,041
1.5
719,804
26.6
    2231 공원관리
1,430,890
0.7
777,087
0.4
653,803
84.1
    2232 녹지관리
1,255,147
0.6
1,185,147
0.6
70,000
5.9
    2233 산림관리
734,808
0.4
738,807
0.4
△3,999
△0.5
  2300 사회보장비
74,504,115
37.5
73,320,709
40.1
1,183,406
1.6
   2310 사회복지
53,134,767
26.8
53,011,727
29.0
123,040
0.2
    2311 사회복지
3,015,527
1.5
2,976,087
1.6
39,440
1.3
    2312 장애인복지
6,234,068
3.1
6,234,068
3.4
0
0.0
    2313 노인복지
10,066,057
5.1
9,982,457
5.5
83,600
0.8
    2314 저소득주민보호
33,819,115
17.0
33,819,115
18.5
0
0.0
   2320 여성아동복지
21,369,348
10.8
20,308,982
11.1
1,060,366
5.2
    2321 여성아동복지
20,990,030
10.6
19,929,664
10.9
1,060,366
5.3
    2322 여성문화센터운영
379,318
0.2
379,318
0.2
0
0.0
  2400 주택및지역사회개발비
1,811,149
0.9
1,665,459
0.9
145,690
8.7
   2410 건축주택사업
459,453
0.2
397,863
0.2
61,590
15.5
    2411 건축관리
326,364
0.2
264,774
0.1
61,590
23.3
    2412 도시정비
26,294
0.0
26,294
0.0
0
0.0
    2413 광고물관리
86,795
0.0
86,795
0.0
0
0.0
    2414 도시개발기동처리
20,000
0.0
20,000
0.0
0
0.0
   2420 도시개발
868,696
0.4
789,596
0.4
79,100
10.0
    2421 도시행정관리
360,247
0.2
303,827
0.2
56,420
18.6
    2422 도시계획관리
77,460
0.0
77,460
0.0
0
0.0
    2423 지적관리
430,989
0.2
408,309
0.2
22,680
5.6
   2430 지역사회개발
483,000
0.2
478,000
0.3
5,000
1.0
    2431 소규모주민편익사업
483,000
0.2
478,000
0.3
5,000
1.0
 3000 경제개발비
21,456,591
10.8
19,652,082
10.8
1,804,509
9.2
  3100 농수산개발비
780,040
0.4
779,740
0.4
300
0.0
   3110 농정관리
780,040
0.4
779,740
0.4
300
0.0
    3111 농정관리
739,302
0.4
739,002
0.4
300
0.0
    3112 농업기반조성
40,738
0.0
40,738
0.0
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
  3200 지역경제개발비
1,434,001
0.7
1,283,142
0.7
150,859
11.8
   3210 지역경제개발
1,434,001
0.7
1,283,142
0.7
150,859
11.8
    3211 지역경제관리
692,526
0.3
638,224
0.3
54,302
8.5
    3212 고용정책관리
741,475
0.4
644,918
0.4
96,557
15.0
  3300 국토자원보존개발비
10,102,826
5.1
9,048,956
5.0
1,053,870
11.6
   3310 건설관리
8,244,447
4.2
7,205,697
3.9
1,038,750
14.4
    3311 건설행정
1,407,286
0.7
1,368,626
0.7
38,660
2.8
    3312 도로사업
4,748,134
2.4
3,748,044
2.1
1,000,090
26.7
    3313 기동보수
2,089,027
1.1
2,089,027
1.1
0
0.0
   3320 하수및치수관리
1,274,720
0.6
1,274,720
0.7
0
0.0
    3321 하천관리
486,284
0.2
486,284
0.3
0
0.0
    3322 하수도사업
762,316
0.4
762,316
0.4
0
0.0
    3323 치수관리
26,120
0.0
26,120
0.0
0
0.0
   3330 재난안전관리
583,659
0.3
568,539
0.3
15,120
2.7
    3331 재난관리
345,648
0.2
330,528
0.2
15,120
4.6
    3332 복구지원
205,362
0.1
205,362
0.1
0
0.0
    3333 지역협력
32,649
0.0
32,649
0.0
0
0.0
  3400 교통관리비
9,139,724
4.6
8,540,244
4.7
599,480
7.0
   3410 교통행정
1,564,226
0.8
1,449,906
0.8
114,320
7.9
    3411 교통운영
249,351
0.1
211,151
0.1
38,200
18.1
    3412 교통지도
1,314,875
0.7
1,238,755
0.7
76,120
6.1
   3420 교통시설
7,575,498
3.8
7,090,338
3.9
485,160
6.8
    3421 교통시설
7,575,498
3.8
7,090,338
3.9
485,160
6.8
 4000 민방위비
252,511
0.1
292,042
0.2
△39,531
△13.5
  4100 민방위관리비
252,511
0.1
292,042
0.2
△39,531
△13.5
   4110 민방위관리
252,511
0.1
292,042
0.2
△39,531
△13.5
    4111 민방위관리
252,511
0.1
292,042
0.2
△39,531
△13.5
 5000 지원및기타경비
4,894,696
2.5
3,702,358
2.0
1,192,338
32.2
  5100 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.6
0
0.0
   5110 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.6
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    5111 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.6
0
0.0
  5200 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
   5210 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
    5211 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
  5400 예비비
3,424,186
1.7
2,231,848
1.2
1,192,338
53.4
   5410 예비비
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1.7
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    5411 예비비
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