세 출 예 산 총 괄
[3회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
          합            계
175,169,543
100.0
170,770,328
100.0
4,399,215
2.6
 1000 일반행정비
43,872,391
25.0
44,871,906
26.3
△999,515
△2.2
  1100 입법및선거관리
1,797,031
1.0
1,840,413
1.1
△43,382
△2.4
   1110 선거관리
121,041
0.1
121,041
0.1
0
0.0
   1120 지방의회운영
1,675,990
1.0
1,719,372
1.0
△43,382
△2.5
  1200 일반행정비
42,075,360
24.0
43,031,493
25.2
△956,133
△2.2
   1210 기획감사관리
19,567,470
11.2
19,474,445
11.4
93,025
0.5
   1220 공보관리
187,806
0.1
194,826
0.1
△7,020
△3.6
   1230 내무행정
18,967,240
10.8
19,855,766
11.6
△888,526
△4.5
   1240 재무행정
471,128
0.3
495,021
0.3
△23,893
△4.8
   1250 민원봉사
885,251
0.5
912,301
0.5
△27,050
△3.0
   1260 세무관리
735,194
0.4
771,284
0.5
△36,090
△4.7
   1270 정보통신관리
1,261,271
0.7
1,327,850
0.8
△66,579
△5.0
 2000 사회개발비
108,693,511
62.1
103,168,200
60.4
5,525,311
5.4
  2100 교육및문화비
10,959,292
6.3
10,704,176
6.3
255,116
2.4
   2110 문화관광
9,724,306
5.6
9,397,289
5.5
327,017
3.5
   2120 체육청소년관리
1,234,986
0.7
1,306,887
0.8
△71,901
△5.5
  2200 보건및생활환경개선비
28,309,098
16.2
28,908,749
16.9
△599,651
△2.1
   2210 보건관리
6,151,675
3.5
6,047,023
3.5
104,652
1.7
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
   2220 환경관리
17,514,343
10.0
18,011,871
10.5
△497,528
△2.8
   2230 도시녹화
4,643,080
2.7
4,849,855
2.8
△206,775
△4.3
  2300 사회보장비
67,865,381
38.7
61,794,124
36.2
6,071,257
9.8
   2310 사회복지
50,996,862
29.1
47,089,121
27.6
3,907,741
8.3
   2320 여성아동복지
16,868,519
9.6
14,705,003
8.6
2,163,516
14.7
  2400 주택및지역사회개발비
1,559,740
0.9
1,761,151
1.0
△201,411
△11.4
   2410 건축주택사업
380,437
0.2
444,470
0.3
△64,033
△14.4
   2420 도시개발
806,963
0.5
825,081
0.5
△18,118
△2.2
   2430 지역사회개발
372,340
0.2
491,600
0.3
△119,260
△24.3
 3000 경제개발비
15,367,433
8.8
16,875,585
9.9
△1,508,152
△8.9
  3100 농수산개발비
765,776
0.4
699,790
0.4
65,986
9.4
   3110 농정관리
765,776
0.4
699,790
0.4
65,986
9.4
  3200 지역경제개발비
780,789
0.4
793,865
0.5
△13,076
△1.6
   3210 지역경제개발
780,789
0.4
793,865
0.5
△13,076
△1.6
  3300 국토자원보존개발비
13,266,734
7.6
14,826,996
8.7
△1,560,262
△10.5
   3310 건설관리
8,092,522
4.6
9,443,654
5.5
△1,351,132
△14.3
   3320 재난및치수관리
5,030,899
2.9
5,155,111
3.0
△124,212
△2.4
   3330 재난안전관리
143,313
0.1
228,231
0.1
△84,918
△37.2
  3400 교통관리비
554,134
0.3
554,934
0.3
△800
△0.1
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]  
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
   3410 교통행정
192,910
0.1
193,710
0.1
△800
△0.4
   3420 교통시설
361,224
0.2
361,224
0.2
0
0.0
 4000 민방위비
195,512
0.1
205,362
0.1
△9,850
△4.8
  4100 민방위관리비
195,512
0.1
205,362
0.1
△9,850
△4.8
   4110 민방위관리
195,512
0.1
205,362
0.1
△9,850
△4.8
 5000 지원및기타경비
7,040,696
4.0
5,649,275
3.3
1,391,421
24.6
  5100 지방채상환
1,119,900
0.6
1,131,610
0.7
△11,710
△1.0
   5110 지방채상환
1,119,900
0.6
1,131,610
0.7
△11,710
△1.0
  5200 제지출금
3,221,587
1.8
2,298,053
1.3
923,534
40.2
   5210 제지출금
3,221,587
1.8
2,298,053
1.3
923,534
40.2
  5400 예비비
2,699,209
1.5
2,219,612
1.3
479,597
21.6
   5410 예비비
2,699,209
1.5
2,219,612
1.3
479,597
21.6