2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[1회추경]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
          합            계
166,312,056
100.0
159,106,000
100.0
7,206,056
4.5
 1000 일반행정비
44,330,074
26.7
43,923,049
27.6
407,025
0.9
  1100 입법및선거관리
1,803,303
1.1
1,776,158
1.1
27,145
1.5
   1110 선거관리
121,041
0.1
97,246
0.1
23,795
24.5
    1111 선거관리
121,041
0.1
97,246
0.1
23,795
24.5
   1120 지방의회운영
1,682,262
1.0
1,678,912
1.1
3,350
0.2
    1121 의정관리
1,011,692
0.6
1,008,342
0.6
3,350
0.3
    1122 의정활동
670,570
0.4
670,570
0.4
0
0.0
  1200 일반행정비
42,526,771
25.6
42,146,891
26.5
379,880
0.9
   1210 기획감사관리
19,100,563
11.5
19,048,563
12.0
52,000
0.3
    1211 기관공통운영
18,063,396
10.9
18,063,396
11.4
0
0.0
    1212 기획법무
864,897
0.5
812,897
0.5
52,000
6.4
    1213 예산운영
63,020
0.0
63,020
0.0
0
0.0
    1214 감사관리
18,661
0.0
18,661
0.0
0
0.0
    1215 확인평가
13,221
0.0
13,221
0.0
0
0.0
    1216 혁신분권
77,368
0.0
77,368
0.0
0
0.0
   1220 공보관리
194,826
0.1
186,791
0.1
8,035
4.3
    1221 공보관리
194,826
0.1
186,791
0.1
8,035
4.3
   1230 내무행정
19,716,689
11.9
19,609,179
12.3
107,510
0.5
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[1회추경]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    1231 서무관리
12,393,485
7.5
12,347,175
7.8
46,310
0.4
    1232 구행정운영
2,656,821
1.6
2,608,821
1.6
48,000
1.8
    1233 인사관리
4,666,383
2.8
4,653,183
2.9
13,200
0.3
   1240 재무행정
495,021
0.3
495,021
0.3
0
0.0
    1241 회계관리
39,892
0.0
39,892
0.0
0
0.0
    1242 차량관리
111,237
0.1
111,237
0.1
0
0.0
    1243 청사관리
343,892
0.2
343,892
0.2
0
0.0
   1250 민원봉사
916,247
0.6
726,742
0.5
189,505
26.1
    1251 민원실운영
297,112
0.2
296,012
0.2
1,100
0.4
    1252 자원봉사운영
490,214
0.3
305,869
0.2
184,345
60.3
    1253 문서관리
128,921
0.1
124,861
0.1
4,060
3.3
   1260 세무관리
772,484
0.5
749,654
0.5
22,830
3.0
    1261 세정관리
635,739
0.4
612,909
0.4
22,830
3.7
    1262 징수관리
136,745
0.1
136,745
0.1
0
0.0
   1270 정보통신관리
1,330,941
0.8
1,330,941
0.8
0
0.0
    1271 통계관리
237,206
0.1
237,206
0.1
0
0.0
    1272 정보관리
604,573
0.4
604,573
0.4
0
0.0
    1273 통신관리
489,162
0.3
489,162
0.3
0
0.0
 2000 사회개발비
93,458,107
56.2
89,322,870
56.1
4,135,237
4.6
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[1회추경]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
  2100 교육및문화비
3,138,839
1.9
3,128,347
2.0
10,492
0.3
   2110 문화관광
1,853,017
1.1
1,849,869
1.2
3,148
0.2
    2111 문화관광
1,853,017
1.1
1,849,869
1.2
3,148
0.2
   2120 체육청소년관리
1,285,822
0.8
1,278,478
0.8
7,344
0.6
    2121 체육진흥
1,015,337
0.6
1,020,093
0.6
△4,756
△0.5
    2122 청소년운영
270,485
0.2
258,385
0.2
12,100
4.7
  2200 보건및생활환경개선비
26,220,708
15.8
25,122,887
15.8
1,097,821
4.4
   2210 보건관리
5,332,689
3.2
5,246,291
3.3
86,398
1.6
    2211 위생관리
337,083
0.2
334,325
0.2
2,758
0.8
    2212 보건행정
2,310,167
1.4
2,295,967
1.4
14,200
0.6
    2213 진료관리
1,063,990
0.6
1,088,845
0.7
△24,855
△2.3
    2214 예방의약
480,345
0.3
468,174
0.3
12,171
2.6
    2215 건강증진
667,558
0.4
585,434
0.4
82,124
14.0
    2216 검사운영
473,546
0.3
473,546
0.3
0
0.0
   2220 환경관리
16,782,064
10.1
16,676,471
10.5
105,593
0.6
    2221 청소관리
12,646,626
7.6
12,636,773
7.9
9,853
0.1
    2222 재활용관리
3,614,559
2.2
3,542,037
2.2
72,522
2.0
    2223 환경관리
252,834
0.2
249,704
0.2
3,130
1.3
    2224 수질관리
126,337
0.1
125,553
0.1
784
0.6
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[1회추경]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2225 폐기물관리
141,708
0.1
122,404
0.1
19,304
15.8
   2230 도시녹화
4,105,955
2.5
3,200,125
2.0
905,830
28.3
    2231 공원관리
2,137,445
1.3
1,457,445
0.9
680,000
46.7
    2232 녹지관리
1,362,176
0.8
1,141,176
0.7
221,000
19.4
    2233 산림관리
598,669
0.4
593,839
0.4
4,830
0.8
    2234 공원지도
7,665
0.0
7,665
0.0
0
0.0
  2300 사회보장비
62,434,480
37.5
59,501,676
37.4
2,932,804
4.9
   2310 사회복지
48,098,956
28.9
45,746,214
28.8
2,352,742
5.1
    2311 사회복지
2,759,642
1.7
2,750,182
1.7
9,460
0.3
    2312 장애인복지
8,856,248
5.3
8,856,248
5.6
0
0.0
    2313 노인복지
8,446,668
5.1
8,446,668
5.3
0
0.0
    2314 저소득주민보호
28,036,398
16.9
25,693,116
16.1
2,343,282
9.1
   2320 여성아동복지
14,335,524
8.6
13,755,462
8.6
580,062
4.2
    2321 여성아동복지
13,923,066
8.4
13,386,924
8.4
536,142
4.0
    2322 여성문화센터운영
412,458
0.2
368,538
0.2
43,920
11.9
  2400 주택및지역사회개발비
1,664,080
1.0
1,569,960
1.0
94,120
6.0
   2410 건축주택사업
437,380
0.3
366,260
0.2
71,120
19.4
    2411 건축관리
248,051
0.1
228,281
0.1
19,770
8.7
    2412 도시정비
23,381
0.0
23,381
0.0
0
0.0
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[1회추경]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    2413 광고물관리
164,948
0.1
114,598
0.1
50,350
43.9
    2414 도시개발기동처리
1,000
0.0
0
0.0
1,000
0.0
   2420 도시개발
735,100
0.4
712,100
0.4
23,000
3.2
    2421 도시행정관리
279,779
0.2
279,779
0.2
0
0.0
    2422 도시계획관리
72,510
0.0
49,510
0.0
23,000
46.5
    2423 지적관리
382,811
0.2
382,811
0.2
0
0.0
   2430 지역사회개발
491,600
0.3
491,600
0.3
0
0.0
    2431 소규모주민편익사업
491,600
0.3
491,600
0.3
0
0.0
 3000 경제개발비
23,192,930
13.9
20,537,046
12.9
2,655,884
12.9
  3100 농수산개발비
546,465
0.3
536,465
0.3
10,000
1.9
   3110 농정관리
546,465
0.3
536,465
0.3
10,000
1.9
    3111 농정관리
538,770
0.3
528,770
0.3
10,000
1.9
    3112 농업기반조성
7,695
0.0
7,695
0.0
0
0.0
  3200 지역경제개발비
793,865
0.5
811,495
0.5
△17,630
△2.2
   3210 지역경제개발
793,865
0.5
811,495
0.5
△17,630
△2.2
    3211 지역경제관리
116,607
0.1
116,607
0.1
0
0.0
    3212 고용정책관리
677,258
0.4
694,888
0.4
△17,630
△2.5
  3300 국토자원보존개발비
13,276,996
8.0
10,809,488
6.8
2,467,508
22.8
   3310 건설관리
8,143,654
4.9
5,884,169
3.7
2,259,485
38.4
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[1회추경]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
    3311 건설행정
297,547
0.2
294,062
0.2
3,485
1.2
    3312 도로사업
4,446,140
2.7
2,596,140
1.6
1,850,000
71.3
    3313 기동보수
3,399,967
2.0
2,993,967
1.9
406,000
13.6
   3320 재난및치수관리
4,905,111
2.9
4,925,319
3.1
△20,208
△0.4
    3321 재난관리
1,483,195
0.9
1,503,403
0.9
△20,208
△1.3
    3322 하천관리
2,674,611
1.6
2,674,611
1.7
0
0.0
    3323 하수도사업
721,913
0.4
721,913
0.5
0
0.0
    3324 치수관리
25,392
0.0
25,392
0.0
0
0.0
   3330 재난안전관리
228,231
0.1
0
0.0
228,231
0.0
    3331 재난관리
113,371
0.1
0
0.0
113,371
0.0
    3332 복구지원
104,600
0.1
0
0.0
104,600
0.0
    3333 지역협력
10,260
0.0
0
0.0
10,260
0.0
  3400 교통관리비
8,575,604
5.2
8,379,598
5.3
196,006
2.3
   3410 교통행정
1,623,497
1.0
1,617,491
1.0
6,006
0.4
    3411 교통운영
189,570
0.1
183,564
0.1
6,006
3.3
    3412 교통지도
1,433,927
0.9
1,433,927
0.9
0
0.0
   3420 교통시설
6,952,107
4.2
6,762,107
4.3
190,000
2.8
    3421 교통시설
6,952,107
4.2
6,762,107
4.3
190,000
2.8
 4000 민방위비
205,362
0.1
197,452
0.1
7,910
4.0
2005 일반ㆍ특별회계 세출예산
[1회추경]  [일반+특별]
(단위 : 천원)
구            분
예    산    액
기 정 예 산 액
증  △  감
구성비
구성비
증감율
  4100 민방위관리비
205,362
0.1
197,452
0.1
7,910
4.0
   4110 민방위관리
205,362
0.1
197,452
0.1
7,910
4.0
    4111 민방위관리
205,362
0.1
197,452
0.1
7,910
4.0
 5000 지원및기타경비
5,125,583
3.1
5,125,583
3.2
0
0.0
  5100 지방채상환
1,131,610
0.7
1,131,610
0.7
0
0.0
   5110 지방채상환
1,131,610
0.7
1,131,610
0.7
0
0.0
    5111 지방채상환
1,131,610
0.7
1,131,610
0.7
0
0.0
  5200 제지출금
2,046,080
1.2
2,046,080
1.3
0
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